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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3803-33-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REUNION UNIDAD ESTRATEGICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3801-8-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Cordova 46 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) |
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Comuna |
Quilaco
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Impuesto |
3404,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-04-2018 |
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Proveedor |
La Posada |
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Razón Social |
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
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R.U.T. |
5.798.273-k |
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Sucursal |
La Posada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Global | 50 Vasos para café, 8 pq galletas, 1 café 170gr, 1 kg azucar, 5 lts jugo surtidos, 1 endulzante stevia chico. 1 caja de te (20 bolsas) | |
$ 17.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.916
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$ 17.916
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Total Neto
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$ 17.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.404
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$ 21.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.