Orden de Compra. Nº3804-11031-SE08 "COMPRA MATERIAL REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3804-11031-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Teniente Merino 545
Comuna Cochrane
Impuesto 221160
Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR JOEL OAKLEY BANARES
Razón Social HECTOR JOEL OAKLEY BANARES
R.U.T. 10.198.101-0
Sucursal HECTOR JOEL OAKLEY BANARES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua2Unidad no definidaBOMBAS KLP 50/900 MONOFASICO  $ 582.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.000 $ 1.164.000
Total Neto $ 1.164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.160
TOTAL OC $ 1.385.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.