Orden de Compra. Nº3804-115-SE13 "MATERIALES ASEO LICEO 08/03/2013"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3804-115-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO LICEO 08/03/2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3804-4-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Teniente Merino 545
Comuna Cochrane
Impuesto 3400,81703
Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacenes Eca
Razón Social VICENTE RINDOLFO CATALAN CUEVAS
R.U.T. 9.045.047-6
Sucursal Almacenes Eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza3Unidad no definidaesponja orotex dorada  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639
47121812
Raspadores de limpieza1Unidad no definidavirulanas x 4 unidades  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaklenzo crema 750 grs.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131810
Productos para lavar platos4Unidad no definidalavaloza quix 500 ml  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
12131706
Cerillas1Unidad no definidafosforos copihue paquete  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidadetergente 400 grs.  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
47121701
Bolsas de basura1Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA GRANDE  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidacloro 250 ml  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
14111704
Papel higiénico2Paquetepapel higienico x 4 unidades   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
14111703
Toallas de papel4Rollotoalla papel  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
Total Neto $ 17.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.401
TOTAL OC $ 21.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.