Orden de Compra. Nº3804-287-SE13 "PEDIDO ASEO LICEO 22.05.2013"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3804-287-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO LICEO 22.05.2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3804-4-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Teniente Merino 545
Comuna Cochrane
Impuesto 6375,0168
Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacenes Eca
Razón Social VICENTE RINDOLFO CATALAN CUEVAS
R.U.T. 9.045.047-6
Sucursal Almacenes Eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2Unidad no definidaCLORO GEL   $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.754 $ 2.755
12131706
Cerillas1Unidad no definidafosforos copihue paquete  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidacloro 250 ml   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidadetergente 400 grs.  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
14111703
Toallas de papel4Rollotoalla papel  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
14111704
Papel higiénico4Paquetepapel higienico x 4 unidades   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
44102905
Bolsitas o paños absorbentes6Unidad no definidaDANZARINAS GRANDE  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
47121812
Raspadores de limpieza3Unidad no definidaesponja orotex dorada  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639
47131603
Esponjas4Unidad no definidaMAGOPAD X 6  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
47131603
Esponjas4Unidad no definidaVIRULANAS X 4 UNIDADES   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
47131810
Productos para lavar platos4Unidad no definidalavaloza quix 500 ml  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
Total Neto $ 33.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.375
TOTAL OC $ 39.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.