Orden de Compra. Nº3804-308-SE13 "materiales de aseo 27/05/2013"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3804-308-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2013
Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo 27/05/2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3804-4-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Teniente Merino 545
Comuna Cochrane
Impuesto 6346,61712
Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacenes Eca
Razón Social VICENTE RINDOLFO CATALAN CUEVAS
R.U.T. 9.045.047-6
Sucursal Almacenes Eca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos4Unidad no definidalavaloza quix 500 ml  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
53131608
Jabones1Unidad no definidaJABON POPEYE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131603
Esponjas2Unidad no definidavirulanas x 4 unidades  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
47131502
Paños de limpieza4Unidad no definidapaños de loza   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definidatraperos con ojal  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA GRANDE (verde)  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185
47121812
Raspadores de limpieza2Unidad no definidaesponja orotex dorada  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definidaklenzo crema 750 grs.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
12131706
Cerillas1Unidad no definidafosforos copihue paquete  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
12141901
Cloro Cl2Unidad no definidacloro 250 ml  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidadetergente 400 grs.  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
14111704
Papel higiénico4Paquetepapel higienico x 4 unidades   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
14111703
Toallas de papel5Rollotoalla papel  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
Total Neto $ 33.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.347
TOTAL OC $ 39.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.