Orden de Compra. Nº3804-493-SE14 "MATERIALES OF DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3804-493-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OF DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3804-17-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Teniente Merino 545
Comuna *
Impuesto 6506,30243
Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA AUSTRAL
Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA
R.U.T. 10.481.395-k
Sucursal LIBRERIA AUSTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1Unidad no definidaMATERIALES DE OFICINA SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 34.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.244 $ 34.244
Total Neto $ 34.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.506
TOTAL OC $ 40.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.