Orden de Compra. Nº3805-343-SE19 "Alimentación Agosto "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3805-343-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3805-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra Agustín Quintana S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422
Comuna Empedrado
Impuesto 907972,95
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Juan Carlos Azocar Ibargaray
R.U.T. 8.605.260-1
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos316UnidadDesayuno(Internado Maria Olga Vega)  $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.220 $ 330.220
93131608
Servicios de suministro de alimentos450UnidadAlmuerzos (Internado Liceo San Ignaco)  $ 2.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.650 $ 1.051.650
93131608
Servicios de suministro de alimentos316UnidadAlmuerzos (internado Maria Olga Vega)  $ 2.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.492 $ 738.492
93131608
Servicios de suministro de alimentos419UnidadOnces (internado Liceo San Ignacio)  $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.855 $ 437.855
93131608
Servicios de suministro de alimentos316UnidadOnces (internado Maria Olga Vega)  $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.220 $ 330.220
93131608
Servicios de suministro de alimentos338UnidadCenas (Internado Liceo San Ignacio)  $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.586 $ 742.586
93131608
Servicios de suministro de alimentos316UnidadCenas (Internado Maria Olga Vega)  $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.252 $ 694.252
93131608
Servicios de suministro de alimentos434UnidadDesayunos (Internado Liceo san Ignacio)oferta adjunta en anexos económicos $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.530 $ 453.530
Total Neto $ 4.778.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 907.973
TOTAL OC $ 5.686.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.