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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3805-420-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de alimentación para el Liceo San Ignacio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
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R.U.T. |
69.120.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Agustín Quintana S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
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R.U.T. |
69.120.200-3 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O'HIGGINS 422 |
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Comuna |
Empedrado
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Impuesto |
9028,9919 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O'HIGGINS 422 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
107042628 |
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Razón Social |
MARIA CECILIA VALDES CHAMORRO
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R.U.T. |
10.704.262-8 |
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Sucursal |
107042628 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 100 | Unidad | Tenedores Plásticos | |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300
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$ 1.252
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52151502
| Platos desechables domésticos | 100 | Unidad | Platos desechable | |
$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.319
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14111705
| Servilletas de papel | 3 | Paquete | Servilletas | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378
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$ 378
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50202306
| Refrescos | 10 | Unidad | Bebidas desechables | |
$ 1.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.040
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$ 15.042
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 3 | Unidad | Torta 30 personas | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.209
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$ 25.210
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 100 | Unidad | Vasos Plásticos Desechables | |
$ 23,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300
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$ 2.319
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Total Neto
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$ 47.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.029
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$ 56.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.