Orden de Compra. Nº3806-68-AG26 "COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CESFAM EMPEDRADO, PRESUPUESTO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3806-68-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CESFAM EMPEDRADO, PRESUPUESTO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Facturación O'higgins 422
Comuna Empedrado
Impuesto 146331,92
Dirección de Envío de la Factura O'higgins 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2TinetaESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO NACARESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO NACAR $ 109.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.154 $ 218.154
86131502
Pintura2GalónESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO  $ 19.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.318 $ 38.318
86131502
Pintura4TinetaESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR SATINADO GRIS GRAY DIGNITYESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR SATINADO GRIS GRAY DIGNITY $ 109.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.304 $ 436.304
86131502
Pintura1GalónESMALTE ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION COLOR NEGRO   $ 31.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932
31211904
Brochas3UnidadBROCHA DE 4 PULGADAS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31211904
Brochas3UnidadBROCHA DE 2 PULGADAS  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO ANTIGOTEO RODILLO ANTIGOTEO $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.343 $ 11.343
31211906
Rodillos de pintar5UnidadCINTA ENMARCAR 48MM X40MTS CINTA ENMARCAR 48MM X40MTS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
31162904
Grampas de cable metálico1kilogramoGRAMPAS DE 1"GRAMPAS DE 1" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
11162111
Malla1UnidadCERCO 1G 1.85X3MTSX3.8MM   $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.277 $ 13.277
Total Neto $ 770.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.332
TOTAL OC $ 916.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.