Orden de Compra. Nº
3806-68-AG26
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COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CESFAM EMPEDRADO, PRESUPUESTO 2026
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3806-68-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CESFAM EMPEDRADO, PRESUPUESTO 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T.
69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T.
69.120.200-3
Dirección de Facturación
O'higgins 422
Comuna
Empedrado
Impuesto
146331,92
Dirección de Envío de la Factura
O'higgins 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
constructora jm
Razón Social
CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T.
76.022.139-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
constructora jm
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO NACAR
ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO NACAR
$ 109.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.154
$ 218.154
86131502
Pintura
2
Galón
ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO
$ 19.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.318
$ 38.318
86131502
Pintura
4
Tineta
ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR SATINADO GRIS GRAY DIGNITY
ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA COLOR SATINADO GRIS GRAY DIGNITY
$ 109.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.304
$ 436.304
86131502
Pintura
1
Galón
ESMALTE ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION COLOR NEGRO
$ 31.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.932
$ 31.932
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA DE 4 PULGADAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA DE 2 PULGADAS
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO ANTIGOTEO
RODILLO ANTIGOTEO
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.343
$ 11.343
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
CINTA ENMARCAR 48MM X40MTS
CINTA ENMARCAR 48MM X40MTS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
31162904
Grampas de cable metálico
1
kilogramo
GRAMPAS DE 1"
GRAMPAS DE 1"
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
11162111
Malla
1
Unidad
CERCO 1G 1.85X3MTSX3.8MM
$ 13.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.277
$ 13.277
Total Neto
$ 770.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 146.332
TOTAL OC
$ 916.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.