Orden de Compra. Nº3807-193-AG25 "Materiales de Aireación y Fertilización, Areas Verdes - compra ágil: 3807-186-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3807-193-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aireación y Fertilización, Areas Verdes - compra ágil: 3807-186-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422
Comuna Empedrado
Impuesto 263463,12
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipagro SpA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA
R.U.T. 78.606.940-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipagro SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151702
Semillas o almácigos de trébol1Unidad no definidaAdquisición de insumos (según lo detallado en anexo adjunto)  $ 1.386.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.648 $ 1.386.648
Total Neto $ 1.386.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.463
TOTAL OC $ 1.650.111


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.108.671-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.249.696-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.249.696-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.