Orden de Compra. Nº3807-327-SE14 "MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3807-327-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 422
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422
Comuna Empedrado
Impuesto 24245,9
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 3918320K
Razón Social ROSENDO ISMAEL CARRASCO QUIROZ
R.U.T. 3.918.320-K
Sucursal 3918320K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaCEMENTO Y OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA, PROGRAMA JEFAS DE HOGARCEMENTO Y OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 36736 $ 127.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.610 $ 127.610
Total Neto $ 127.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.246
TOTAL OC $ 151.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.