Orden de Compra. Nº3807-73-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3807-4-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3807-73-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3807-4-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3807-4-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 422
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-26 PROGRAMA AUTOCONSUMO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422
Comuna Empedrado
Impuesto 838203,43
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hortisur
Razón Social ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA
R.U.T. 78.993.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hortisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero1UnidadANEXO 1 ARTICULOS DE FERRETERIAANEXO 1 ARTICULOS DE FERRETERIA $ 2.025.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025.882 $ 2.025.882
11121702
Astillas de madera1UnidadANEXO 2 MATERIALES MADERAANEXO 2 MATERIALES MADERA $ 1.919.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.919.328 $ 1.919.328
27112002
Azadones1UnidadANEXO 3 MAQUINARIAS Y O HERRAMIENTASANEXO 3 MAQUINARIAS Y O HERRAMIENTAS $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042
10151512
Semillas o almácigos de lechuga1UnidadANEXO 4 SEMILLAS HORTICOLASANEXO 4 SEMILLAS HORTICOLAS $ 361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.345 $ 361.345
Total Neto $ 4.411.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 838.203
TOTAL OC $ 5.249.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.