|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3807-85-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipales |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
|
|
R.U.T. |
69.120.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 422 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
|
|
R.U.T. |
69.120.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
BERNARDO O'HIGGINS 422 |
|
Comuna |
Empedrado
|
|
Impuesto |
16764,70225 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O'HIGGINS 422 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OLGA RIOJANA NUÑEZ RETAMAL |
|
Razón Social |
OLGA RIOJANA NUNEZ RETAMAL
|
|
R.U.T. |
12.371.835-6 |
|
Sucursal |
OLGA RIOJANA NUÑEZ RETAMAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 25 | Unidad no definida | ONCES PARA 25 ADULTOS MAYORES
BIENVENIDA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA EJE VÍNCULOS 2019 A REALIZARSE EL 19 DE MARZO A LAS 17:30 HRS. | SOPAIPILLAS CON CHANCHO EN PIEDRA - TORTILLA CON JAMÓN - JUGO NATURAL; segun cotizacion |
$ 3.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.225
|
$ 88.235
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.235
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.765
|
|
$ 105.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.