Orden de Compra. Nº3808-128-SE20 "SUBV. SEP, ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN PROTOCOLO N° 03 PARA EL LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-128-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP, ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN PROTOCOLO N° 03 PARA EL LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-14-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaLITROS DE CLOROLITROS DE CLORO $ 993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.790 $ 29.790
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaPACK DE TOALLA DE PAPEL X 2PACK DE TOALLA DE PAPEL X 2 $ 12.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.090 $ 126.090
47131803
Desinfectantes domésticos25Unidad no definidaLITROS DE POETLITROS DE POET $ 1.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.825 $ 44.825
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaBOTELLA DE CLORO GEBOTELLA DE CLORO GEL $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.760 $ 34.760
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidaTRAPERO VIRUTEXTRAPERO VIRUTEX $ 2.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.190 $ 26.190
Total Neto $ 261.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 261.655

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.