Orden de Compra. Nº3808-140-SE20 "SUBV. GENERAL, ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA CAUPOLICAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-140-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2020
Nombre de la Orden de Compra SUBV. GENERAL, ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA CAUPOLICAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-14-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. GENERAL del sistema 2152204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.660.490-7
Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad no definidaPAQ. DE VIRUTILLA FINA MEDIANAPAQ. DE VIRUTILLA FINA MEDIANA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definidaDETERGENTE OMO 400 GRMS.DETERGENTE OMO 400 GRMS. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCIF CREMACIF CREMA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPACK PAPEL HIGIENICO 500 MTS. X 6 UNIDADESPACK PAPEL HIGIENICO 500 MTS. X 6 UNIDADES $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS PARA LA BASURA DE 70 X50BOLSAS PARA LA BASURA DE 70 X50 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS BASURA 100 X 120BOLSAS BASURA 100 X 120 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 152.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 152.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.