Orden de Compra. Nº
3808-143-SE23
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SUBV. SEP-ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACT. "DÍA DEL ESTUDIANTE" ESC. PEDRO DE OÑA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-143-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. SEP-ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACT. "DÍA DEL ESTUDIANTE" ESC. PEDRO DE OÑA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-04-999.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
42297,895
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T.
77.399.254-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas
15
Unidad no definida
GLOBOS 28 CMS SURTIDOS DE COLORES PASTEL LARGOS 40 UNIDADES BELINA
GLOBOS 28 CMS SURTIDOS DE COLORES PASTEL LARGOS 40 UNIDADES BELINA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.209
60111408
Ondas o cintas decorativas
12
Unidad no definida
PULCERAS LUMINOSAS 50 PIEZAS EN CILINDRO
PULCERAS LUMINOSAS 50 PIEZAS EN CILINDRO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.156
$ 30.151
60111408
Ondas o cintas decorativas
1
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS AZUL 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS AZUL 50 UNIDADES BELINA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
60111408
Ondas o cintas decorativas
1
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS ROJOS 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS ROJOS 50 UNIDADES BELINA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
60111408
Ondas o cintas decorativas
1
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS NEGRO 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS NEGRO 50 UNIDADES BELINA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
60111408
Ondas o cintas decorativas
1
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS VERDE OSCURO 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS VERDE OSCURO 50 UNIDADES BELINA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
60111408
Ondas o cintas decorativas
1
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS AMARILLO 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS AMARILLO 50 UNIDADES BELINA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
24102208
Infladores de aire
1
Unidad no definida
INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO BELINA
INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO BELINA
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.798
$ 16.798
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
20
Unidad no definida
PINTA CARITA FLUORECENTE 6 UNIDADES
PINTA CARITA FLUORECENTE 6 UNIDADES
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
Total Neto
$ 222.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.298
TOTAL OC
$ 264.918
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.