Orden de Compra. Nº3808-157-SE22 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN ESC. CAUPOLICAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-157-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN ESC. CAUPOLICAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CRECIC/215-22-04-010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 8227,478325
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento5Unidad no definidaCEMENTO ESPECIAL POLPAICO 25KCEMENTO ESPECIAL POLPAICO 25K $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.225 $ 17.227
23131703
Discos de cabbing3Unidad no definidaDISCO CORTE 3M-BOCH 4 1/2 METALDISCO CORTE 3M-BOCH 4 1/2 METAL $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
23171509
Soldadura0,5Unidad no definidaSOLDADURA HUNDAY 6011 1/8SOLDADURA HUNDAY 6011 1/8 $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.954 $ 1.954
11111611
Grava0,5Unidad no definidaGRAVA M3GRAVA M3 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
11111701
Arena silícea0,5Unidad no definidaARENA M3ARENA M3 $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.134
Total Neto $ 43.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.227
TOTAL OC $ 51.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.