Orden de Compra. Nº3808-176-SE21 "SUBV. DE MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-176-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2021
Nombre de la Orden de Compra SUBV. DE MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. DE MANTENIMIENTO del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191507
Cintas abrasivas1Unidad no definidaAISLAN FISITERM 2,40 X 36 M2AISLAN FISITERM 2,40 X 36 M2 $ 65.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500
11101719
Cinc1Unidad no definidaZINCALUM LISO 0,5 X 2,50ZINCALUM LISO 0,5 X 2,50 $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad no definidaTORNILLOS VOLCANITA 6 X1TORNILLOS VOLCANITA 6 X1 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
30161509
Tablero de yeso8Unidad no definidaCOLCANITA DE 10 MM1,20 X 2,40COLCANITA DE 10 MM1,20 X 2,40 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaPASTA MURO SOQUINAPASTA MURO SOQUINA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaCLAVO ZINC INCHALAM LARGO 100 UCLAVO ZINC INCHALAM LARGO 100 U $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA 300 ML AS,ACOSILICONA 300 ML ASMACO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31181510
Juntas de silicona1Unidad no definidaSILICONA 300 SIKAFECSILICONA 300 SIKAFLEC $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
27111709
Extractor de tornillos100Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
23231602
Rodillo de terminación1Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA TRUPPER 2 PBROCHA TRUPPER 2 P $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
23131507
Tela para lijar1Unidad no definidaLIJA MADERA 100LIJA MADERA 100 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
Total Neto $ 174.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 174.540

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.