Orden de Compra. Nº
3808-176-SE21
"
SUBV. DE MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION LICEO BICENTENARIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-176-SE21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. DE MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. DE MANTENIMIENTO del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA Nº 640
Comuna
Purén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA DOMUS
Razón Social
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T.
6.187.408-9
Sucursal
FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191507
Cintas abrasivas
1
Unidad no definida
AISLAN FISITERM 2,40 X 36 M2
AISLAN FISITERM 2,40 X 36 M2
$ 65.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.500
$ 65.500
11101719
Cinc
1
Unidad no definida
ZINCALUM LISO 0,5 X 2,50
ZINCALUM LISO 0,5 X 2,50
$ 18.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.200
$ 18.200
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad no definida
TORNILLOS VOLCANITA 6 X1
TORNILLOS VOLCANITA 6 X1
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
30161509
Tablero de yeso
8
Unidad no definida
COLCANITA DE 10 MM1,20 X 2,40
COLCANITA DE 10 MM1,20 X 2,40
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.800
$ 60.800
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad no definida
PASTA MURO SOQUINA
PASTA MURO SOQUINA
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad no definida
CLAVO ZINC INCHALAM LARGO 100 U
CLAVO ZINC INCHALAM LARGO 100 U
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
SILICONA 300 ML AS,ACO
SILICONA 300 ML ASMACO
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
31181510
Juntas de silicona
1
Unidad no definida
SILICONA 300 SIKAFEC
SILICONA 300 SIKAFLEC
$ 9.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
27111709
Extractor de tornillos
100
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8
TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
23231602
Rodillo de terminación
1
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 18 CM
RODILLO CHIPORRO 18 CM
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA TRUPPER 2 P
BROCHA TRUPPER 2 P
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
23131507
Tela para lijar
1
Unidad no definida
LIJA MADERA 100
LIJA MADERA 100
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240
$ 240
Total Neto
$ 174.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 174.540
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.