Orden de Compra. Nº3808-215-SE22 "AAPORTE COOPEUCH-ADQ. DE INSUMOS PARA RECEPCIÓN DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-215-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra AAPORTE COOPEUCH-ADQ. DE INSUMOS PARA RECEPCIÓN DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APORTE COOPEUCH del sistema CRECIC/215-22-01-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 14369,74788
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM CASTILLO
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida2 CAFÉ TRADICIÓN 17GRS. - 2 CAJA TE DE HIERVAS 20U. - 2 CAJA TÉ SUPREMO MISTC 100U. - 2 KG AZUCAR IANSA - 2 ENDULZANTE DAILY STEVIA - 2 TARRO CHOCOLATE (MILO) - 2 DULCE PARA GALLETA MERMELADA (WATTS) - 3 PTE. SERVILLETAS ELIT - 100 VASO TERMICO DESECHABLE - 100 CUCHARA DESECHABLE - 3 PTE GALLETA DULCE (2 ALTEZA , 2 TRITÓN - 2 GALLETAS DE VINO, 3 GALLETAS SALADAS (CRACKER) - 2 BOLSAS DE DULCES (2 SUNY, 1 FRUGELE) - 1 FRASCO DE VIDRIO CON TAPA PARA DULCES. 2 CAFÉ TRADICIÓN 17GRS. - 2 CAJA TE DE HIERVAS 20U. - 2 CAJA TÉ SUPREMO MISTC 100U. - 2 KG AZUCAR IANSA - 2 ENDULZANTE DAILY STEVIA - 2 TARRO CHOCOLATE (MILO) - 2 DULCE PARA GALLETA MERMELADA (WATTS) - 3 PTE. SERVILLETAS ELIT - 100 VASO TERMICO DESEC $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
Total Neto $ 75.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.370
TOTAL OC $ 90.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.