Orden de Compra. Nº3808-224-SE25 "SUBV. GENERAL-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-224-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. GENERAL-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. GENERAL del sistema CASCHILE/215-22-04-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 43098,023
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores20Unidad no definidaMARCADOR DE PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA ROJO FULTONSMARCADOR DE PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA ROJO FULTONS $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.420 $ 8.423
44121708
Marcadores20Unidad no definidaMARCADOR DE PIZARRA DESECHABLE VERDE PUNTA REDONDA FULTONSMARCADOR DE PIZARRA DESECHABLE VERDE PUNTA REDONDA FULTONS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
24101715
Cinta transportadora10Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSTAPENTE 48MM X 10M USATAPECINTA EMBALAJE TRANSTAPENTE 48MM X 10M USATAPE $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
60121518
Lápices de grafito100Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO SIN GOMA 2HB HEXAGONAL ARTEL UNIDADLAPIZ GRAFITO SIN GOMA 2HB HEXAGONAL ARTEL UNIDAD $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.680
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 75 GR 500 HJ EQUALITPAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 75 GR 500 HJ EQUALIT $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.933
14121812
Papel fotográfico10Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 120GRS 20 HOJAS LAVOROPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 120GRS 20 HOJAS LAVORO $ 2.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.620 $ 28.620
14111530
Notas de papel autoadhesivo30Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS 100 HOJAS 76X76 CM 4 COLORES FENIXNOTAS ADHESIVAS 100 HOJAS 76X76 CM 4 COLORES FENIX $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
44121708
Marcadores20Unidad no definidaMARCADOR DE PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL FULTONSMARCADOR DE PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL FULTONS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44121701
Lápiz pasta200Unidad no definidaLAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL BICLAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL BIC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824
14111606
Papel artístico o papel Kraft100Unidad no definidaPAPEL KRAFT 60-70 GR 80X110 CMS DIAZOLPAPEL KRAFT 60-70 GR 80X110 CMS DIAZOL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.383
Total Neto $ 226.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.098
TOTAL OC $ 269.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.