Orden de Compra. Nº3808-244-SE20 "SUBV. DE MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION ESC. TULIO MORA ALARCON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-244-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra SUBV. DE MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION ESC. TULIO MORA ALARCON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. DE MANTENIMIENTO del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41113320
Kit de ensayos de aceite lubricante1Unidad no definidaLUBRICANTE WD -40 155 CCLUBRICANTE WD -40 155 CC $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
23171509
Soldadura2Unidad no definidaSOLDADURA MYH 7018 170-LA 3/32"SOLDADURA MYH 7018 170-LA 3/32" $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
27112102
Tornillos de banco10Unidad no definidaPOMEL 1POMEL 1 $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180
20101502
Tijeras de frente corrido8Unidad no definidaDISCO CORTE KLINGS METAL 4,5DISCO CORTE KLINGS METAL 4,5 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
23153301
Taladradoras1Unidad no definidaDISCO DESBASTE KLING TOTAL4,5DISCO DESBASTE KLING TOTAL4,5 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
Total Neto $ 39.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.