Orden de Compra. Nº3808-248-SE20 "SUBV. GENERAL, ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA ENZO FERRARI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-248-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2020
Nombre de la Orden de Compra SUBV. GENERAL, ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA ENZO FERRARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-14-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. GENERAL del sistema 2152204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES 280 CC PREMIO LIMONLUSTRAMUEBLES 280 CC PREMIO LIMON $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
24111503
Bolsas de plástico8Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X70X 10 UNBOLSA BASURA 50 X70X 10 UN $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaMOPA REPUESTO 0,60MOPA REPUESTO 0,60 $ 5.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.382 $ 17.382
27112004
Palas3Unidad no definidaPALA BASURA PLASTICAPALA BASURA PLASTICA $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad no definidaLIMPIADOR CON GATILLO WIN FRESH.OSO 500 MLLIMPIADOR CON GATILLO WIN FRESH.OSO 500 ML $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
14111704
Papel higiénico3Unidad InternacionalDISPENSADOR PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO $ 30.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.572 $ 91.572
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS CON ESPONJALIMPIAVIDRIOS CON ESPONJA $ 4.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.898 $ 14.898
Total Neto $ 144.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 144.712

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.