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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3808-251-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUBV. MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION CAIDAS DE AGUAS, LICEO BICENTENARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-3-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Urrutia 640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Urrutia 640 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
25210,872 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urrutia 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM
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R.U.T. |
76.587.287-1 |
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Sucursal |
Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121711
| Entubación | 10 | Unidad no definida | TIRA CANAL CAFE MARRON 4MT | TIRA CANAL CAFE MARRON 4MT |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.030
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$ 63.025
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39121711
| Entubación | 50 | Unidad no definida | GANCHO CANAL CAFE | GANCHO CANAL CAFE |
$ 966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.300
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$ 48.315
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39121711
| Entubación | 6 | Unidad no definida | BAJADA CANAL | BAJADA CANAL |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.662
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$ 19.664
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39121711
| Entubación | 2 | Unidad no definida | TAPA CANAL CAFE | TAPA CANAL CAFE |
$ 843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.686
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$ 1.685
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Total Neto
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$ 132.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.211
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$ 157.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.