Orden de Compra. Nº3808-285-SE25 "SUBV. GENERAL-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC. TULIO MORA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-285-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. GENERAL-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC. TULIO MORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. GENERAL del sistema CASCHILE/215-22-04-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 53390
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIA Y HORA DE ENTREGAENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640, COMUNA DE PURÉN.
DE LUNES A VIERNES EN EL SIGUIENTE HORARIO:
08:30 HASTA LAS 17:30 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaGUANTES DE LATEX AMARILLO TALLA MGUANTES DE LATEX AMARILLO TALLA M $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100 $ 36.100
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50Unidad no definidaGUANTES DE LATEX AMARILLO TALLA LGUANTES DE LATEX AMARILLO TALLA L $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100 $ 36.100
14111704
Papel higiénico40Unidad no definidaROLLO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MTSROLLO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MTS $ 2.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.160 $ 93.160
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaROLLO TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTSROLLO TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 2.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.640 $ 115.640
Total Neto $ 281.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.390
TOTAL OC $ 334.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.