Orden de Compra. Nº3808-289-SE19 "SUBV. SEP-ADQ. DE INSUMOS PARA TALLER DE COCINA ESC. ENZO FERRARI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-289-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQ. DE INSUMOS PARA TALLER DE COCINA ESC. ENZO FERRARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 3418,4211
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.660.490-7
Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos12Unidad no definidaHUEVOSHUEVOS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.210
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaSERVILLETA GRANDESERVILLETA GRANDE $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
50202306
Refrescos1Unidad no definidaBEBIDA DE 3LITROS BEBIDA DE 3LITROS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidad no definidaJUGOS WATTS 1.5LITROSJUGOS WATTS 1.5LITROS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
50202306
Refrescos2Unidad no definidaCOCACOLA 1.5LITROSCOCACOLA 1.5LITROS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
50202310
Agua mineral6Unidad no definidaAGUA BENEDICTINO 500CAGUA BENEDICTINO 500C $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
50171551
Sal de cocina o de mesa1Unidad no definidaKILO DE SALKILO DE SAL $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408 $ 408
50221102
Harina de trigo1Unidad no definida5KILOS DE HARINA5KILOS DE HARINA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
50201706
Café1Unidad no definidaNESCAFE MEDIANONESCAFE MEDIANO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2Unidad no definidaACEITEACEITE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
Total Neto $ 17.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.418
TOTAL OC $ 21.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.