Orden de Compra. Nº
3808-289-SE19
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SUBV. SEP-ADQ. DE INSUMOS PARA TALLER DE COCINA ESC. ENZO FERRARI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-289-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. SEP-ADQ. DE INSUMOS PARA TALLER DE COCINA ESC. ENZO FERRARI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
3418,4211
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social
ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.660.490-7
Sucursal
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131606
Huevos frescos
12
Unidad no definida
HUEVOS
HUEVOS
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.212
$ 1.210
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad no definida
SERVILLETA GRANDE
SERVILLETA GRANDE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
50202306
Refrescos
1
Unidad no definida
BEBIDA DE 3LITROS
BEBIDA DE 3LITROS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad no definida
JUGOS WATTS 1.5LITROS
JUGOS WATTS 1.5LITROS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.932
50202306
Refrescos
2
Unidad no definida
COCACOLA 1.5LITROS
COCACOLA 1.5LITROS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
50202310
Agua mineral
6
Unidad no definida
AGUA BENEDICTINO 500C
AGUA BENEDICTINO 500C
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
Unidad no definida
KILO DE SAL
KILO DE SAL
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 408
$ 408
50221102
Harina de trigo
1
Unidad no definida
5KILOS DE HARINA
5KILOS DE HARINA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
50201706
Café
1
Unidad no definida
NESCAFE MEDIANO
NESCAFE MEDIANO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Unidad no definida
ACEITE
ACEITE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
Total Neto
$ 17.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.418
TOTAL OC
$ 21.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.