Orden de Compra. Nº3808-310-SE20 "SUBV. SEP, ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN PROTOCOLO N° 03, ESCUELA HUITRANLEBU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-310-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP, ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SEGUN PROTOCOLO N° 03, ESCUELA HUITRANLEBU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-14-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161807
Estabilizadores de material gelatinoso2Unidad no definidaDESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIODESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
53131608
Jabones1Unidad no definidaJABON BIDON DE 5 LITROSJABON BIDON DE 5 LITROS $ 9.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.543 $ 9.543
42142520
Punzones dispensadores1Unidad no definidaFUMIGADOR SOGA DE 1 LITROFUMIGADOR SOGA DE 1 LITRO $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
12141901
Cloro Cl14Unidad no definidaCLORO GEL 750 DOOYPAKCLORO GEL 750 DOOYPAK $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL PACK DE DOS UNIDADES TOALLA DE PAPEL PACK DE DOS UNIDADES $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 78.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.393

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.