Orden de Compra. Nº
3808-359-SE25
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SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LICENCIATURA PARA LICEO BICENTENARIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-359-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LICENCIATURA PARA LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CASCHILE/215-22-04-9.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
46236,69
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIA Y HORA DE ENTREGA
ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640, COMUNA DE PURÉN.
DE LUNES A VIERNES EN EL SIGUIENTE HORARIO:
08:30 HASTA LAS 17:30 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social
LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T.
77.399.254-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas
3
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS AMARILLO 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS AMARILLO 50 UNIDADES BELINA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
60111408
Ondas o cintas decorativas
3
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS VERDE 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS VERDE 50 UNIDADES BELINA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.276
60111408
Ondas o cintas decorativas
3
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS NARANJO 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS NARANJO 50 UNIDADES BELINA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.276
60111408
Ondas o cintas decorativas
3
Unidad no definida
GLOBOS N°9 NEGRO 50 UNIDADES BIG PARTY
GLOBOS N°9 NEGRO 50 UNIDADES BIG PARTY
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.295
60111408
Ondas o cintas decorativas
6
Unidad no definida
CORONA METALICA GRUESA REY DORADO N°1
CORONA METALICA GRUESA REY DORADO N°1
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.244
$ 35.244
60111408
Ondas o cintas decorativas
12
Unidad no definida
BANDAS DE CORONACION 2025 ESCUELA ENZO FERRARI
BANDAS DE CORONACION 2025 ESCUELA ENZO FERRARI
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.260
$ 151.260
60111408
Ondas o cintas decorativas
3
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS MORADO 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS MORADO 50 UNIDADES BELINA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.276
60111408
Ondas o cintas decorativas
3
Unidad no definida
GLOBOS 23 CMS AZUL 50 UNIDADES BELINA
GLOBOS 23 CMS AZUL 50 UNIDADES BELINA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
60111408
Ondas o cintas decorativas
6
Unidad no definida
CORONA REINA STRASS DORADA N°1
CORONA REINA STRASS DORADA N°1
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
Total Neto
$ 243.351
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.237
TOTAL OC
$ 289.588
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.