Orden de Compra. Nº3808-360-SE23 "SUBV. DAPS-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DEL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-360-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SUBV. DAPS-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DEL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. DAPS del sistema CRECIC/215-22-04-002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 23111,3378
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria guisidett
Razón Social GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES
R.U.T. 12.362.077-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria guisidett
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8Unidad no definidaVASO POLIPAPEL x50 unVASO POLIPAPEL x50 un $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.464 $ 23.462
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4Unidad no definidaVASO POLIPAPEL X50 UNVASO POLIPAPEL X50 UN $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.050
56101606
Maceteros30Unidad no definidaMACETERO YESOMACETERO YESO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.042
60141001
Balones o pelotas de juguete40Unidad no definidaPELOTA POLIURETANOPELOTA POLIURETANO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277
60141001
Balones o pelotas de juguete4Unidad no definidaBALON LISO 25cmBALON LISO 25cm $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4Unidad no definidaCUCHARA DESECHABLE x 100 unCUCHARA DESECHABLE x 100 un $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
11162123
Tejidos de cinta3Unidad no definidaCINTA ROJA 11mtsCINTA ROJA 11mts $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
Total Neto $ 121.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.111
TOTAL OC $ 144.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.