Orden de Compra. Nº3808-364-SE13 "COMPRA PIZARRA ACRILICA, ESC. ENZO FERRARI, MANTEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-364-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-08-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PIZARRA ACRILICA, ESC. ENZO FERRARI, MANTEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 11894,95
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mgsotelo
Razón Social MAURICIO ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ
R.U.T. 16.652.967-0
Sucursal mgsotelo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad no definidaPIZARRA ACRILICA DE 100 X 300 MTS.   $ 62.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.605 $ 62.605
Total Neto $ 62.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.895
TOTAL OC $ 74.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.