Orden de Compra. Nº
3808-376-SE25
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SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA TRANAMAN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-376-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA TRANAMAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CASCHILE/215-22-04-9.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
37179,3216
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIA Y HORA DE ENTREGA
ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640, COMUNA DE PURÉN.
DE LUNES A VIERNES EN EL SIGUIENTE HORARIO:
08:30 HASTA LAS 17:30 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social
LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T.
77.399.254-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
6
Unidad no definida
MOCHILA JUMP NAVY 25 LITROS TORRE
MOCHILA JUMP NAVY 25 LITROS TORRE
$ 20.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.960
$ 120.960
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL 1.0 MM YELLOW OFFICE NUEVO
LAPIZ PASTA AZUL 1.0 MM YELLOW OFFICE NUEVO
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.416
$ 1.416
14111531
Libros o cuadernos de registro
24
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA EMPLACADA LISO 7MM 100 HOJAS ARTEL
CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA EMPLACADA LISO 7MM 100 HOJAS ARTEL
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.096
$ 36.096
60121535
Goma de borrar
6
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR MIGA DE PAN SUAVIZADA S20 FACTIS
GOMA DE BORRAR MIGA DE PAN SUAVIZADA S20 FACTIS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
53121603
Mochilas
6
Unidad no definida
ESTUCHE DOBLE FLAT NIÑO 4 DISEÑOS LAVORO
ESTUCHE DOBLE FLAT NIÑO 4 DISEÑOS LAVORO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad no definida
ADHESIVO EN BARRA 36 GR ARTEL
ADHESIVO EN BARRA 36 GR ARTEL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.504
$ 6.504
44121619
Sacapuntas
6
Unidad no definida
SACAPUNTA CON DEPOSITO DOBLE OVAL ARTETOP
SACAPUNTA CON DEPOSITO DOBLE OVAL ARTETOP
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
44121706
Lápices de madera
12
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO HB HEXAGONAL CON GOMA ARTE TOP UNIDAD
LAPIZ GRAFITO HB HEXAGONAL CON GOMA ARTE TOP UNIDAD
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR PUNTA DE METAL 7ML ARTEL
LAPIZ CORRECTOR PUNTA DE METAL 7ML ARTEL
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
Total Neto
$ 195.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.179
TOTAL OC
$ 232.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.