Orden de Compra. Nº3808-376-SE25 "SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA TRANAMAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-376-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA TRANAMAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CASCHILE/215-22-04-9.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 37179,3216
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIA Y HORA DE ENTREGA
ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640, COMUNA DE PURÉN.
DE LUNES A VIERNES EN EL SIGUIENTE HORARIO:
08:30 HASTA LAS 17:30 HORAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas6Unidad no definidaMOCHILA JUMP NAVY 25 LITROS TORREMOCHILA JUMP NAVY 25 LITROS TORRE $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.960
44121701
Lápiz pasta12Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZUL 1.0 MM YELLOW OFFICE NUEVOLAPIZ PASTA AZUL 1.0 MM YELLOW OFFICE NUEVO $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416 $ 1.416
14111531
Libros o cuadernos de registro24Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO TAPA EMPLACADA LISO 7MM 100 HOJAS ARTELCUADERNO UNIVERSITARIO TAPA EMPLACADA LISO 7MM 100 HOJAS ARTEL $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.096 $ 36.096
60121535
Goma de borrar6Unidad no definidaGOMA DE BORRAR MIGA DE PAN SUAVIZADA S20 FACTISGOMA DE BORRAR MIGA DE PAN SUAVIZADA S20 FACTIS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
53121603
Mochilas6Unidad no definidaESTUCHE DOBLE FLAT NIÑO 4 DISEÑOS LAVOROESTUCHE DOBLE FLAT NIÑO 4 DISEÑOS LAVORO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
60123601
Pegamento de purpurina6Unidad no definidaADHESIVO EN BARRA 36 GR ARTELADHESIVO EN BARRA 36 GR ARTEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
44121619
Sacapuntas6Unidad no definidaSACAPUNTA CON DEPOSITO DOBLE OVAL ARTETOPSACAPUNTA CON DEPOSITO DOBLE OVAL ARTETOP $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
44121706
Lápices de madera12Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO HB HEXAGONAL CON GOMA ARTE TOP UNIDADLAPIZ GRAFITO HB HEXAGONAL CON GOMA ARTE TOP UNIDAD $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
44121802
Líquido corrector6Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR PUNTA DE METAL 7ML ARTELLAPIZ CORRECTOR PUNTA DE METAL 7ML ARTEL $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
Total Neto $ 195.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.179
TOTAL OC $ 232.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.