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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3808-377-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUBV. MANTENIMEINTO-ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA LICEO M.A.G.R |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Urrutia 640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Urrutia 640 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
9356,30205 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urrutia 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA DOMUS |
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Razón Social |
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
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R.U.T. |
6.187.408-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA DOMUS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211507
| Pinturas en aerosol | 3 | Unidad no definida | PINTURA SPARY WAL-REX BLANCO | PINTURA SPARY WAL-REX BLANCO |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.799
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$ 5.798
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31151504
| Cuerda de nilon | 30 | Unidad no definida | CUERDA NAUTICA 4mm MT | CUERDA NAUTICA 4mm MT |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.540
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$ 3.529
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46171501
| Candados | 5 | Unidad no definida | CANDADO ODIS LAMINADO SET DOS 40mm LLAV IGUALES | CANDADO ODIS LAMINADO SET DOS 40mm LLAV IGUALES |
$ 7.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.915
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$ 39.916
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Total Neto
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$ 49.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.356
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$ 58.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.