Orden de Compra. Nº3808-42-SE20 "MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-42-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. DE MANTENIMIENTO del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaGALON ESMALTE AL AGUA SOQUINA MELONGALON ESMALTE AL AGUA SOQUINA MELON $ 16.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.994 $ 50.994
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad no definidaGALON ESMALTE AL AGUA SW BLANCO CUBREMAGALON ESMALTE AL AGUA SW BLANCO CUBREMA $ 15.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.744 $ 31.744
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA HELA 4"BROCHA HELA 4" $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
53131635
Hisopo2Unidad no definidaBROCHA HELA 2"BROCHA HELA 2" $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.972 $ 3.972
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaGALON BARNIZ NATURAL SOQUINA AMANECERGALON BARNIZ NATURAL SOQUINA AMANECER $ 17.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.508 $ 17.508
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaBROCHA HELA 4"BROCHA HELA 4" $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
23153306
Brocha de corte1Unidad no definidaBROCHA SOYADA 1"BROCHA SOYADA 1" $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551 $ 551
Total Neto $ 119.169
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 119.169

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.