Orden de Compra. Nº3808-467-SE19 "SUBV. MANTENIMIENTO, MATERIALES PARA MANTENCION MOBILIARIO ESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-467-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO, MATERIALES PARA MANTENCION MOBILIARIO ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. DE MANTENIMIENTO del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo2Unidad no definidaPOXIPOL 14 MLPOXIPOL 14 ML $ 3.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.116 $ 7.116
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHA PENTAL 2 1/2BROCHA PENTAL 2 1/2 $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.432 $ 9.432
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaRENOVADOR DE GOMAS 5 LITROS INDUSMELRENOVADOR DE GOMAS 5 LITROS INDUSMEL $ 12.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.704 $ 24.704
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 1Unidad no definidaGALON OLEO AZUL INDIGOGALON OLEO AZUL INDIGO $ 13.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.153 $ 13.153
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definidaDILUYENTE DUCO INVIERNODILUYENTE DUCO INVIERNO $ 2.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.460 $ 28.460
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaLA GOTITALA GOTITA $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804 $ 1.804
Total Neto $ 84.669
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 84.669

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.