Orden de Compra. Nº3808-51-SE23 "SUBV. SEP-ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. ENZO FERRARI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-51-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2023
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. ENZO FERRARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-29-06-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 130640,96
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1Unidad no definidaIMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 $ 195.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.353 $ 195.353
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash5Unidad no definidaDISCO DUROS INTERNO 240GBDISCO DUROS INTERNO 240GB $ 23.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.310 $ 116.310
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaALMOHADILLAS EPSON L380ALMOHADILLAS EPSON L380 $ 13.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970
52161604
Adaptador de plus8Unidad no definidaADAOTADORES VGA-HDMIADAOTADORES VGA-HDMI $ 17.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.072 $ 141.072
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L220ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L220 $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
26111704
Cargadores de baterías8UnidadCARGADORES NOTEBOOK HP ORIGINAL 19V 3.33A 4.5MM 3.0MMCARGADORES NOTEBOOK HP ORIGINAL 19V 3.33A 4.5MM 3.0MM $ 25.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.576 $ 201.576
Total Neto $ 687.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.641
TOTAL OC $ 818.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.