Orden de Compra. Nº3808-51-SE25 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-51-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CASCHILE/215-22-04-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 26720,84
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz4Unidad no definidaBARNIZ ALERCE IRIS GLBARNIZ ALERCE IRIS GL $ 20.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.304 $ 80.304
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 4. SINTETICA ATLASBROCHA 4. SINTETICA ATLAS $ 2.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.768 $ 8.768
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaBASE ESMALTE AGUA CERES FUERTE SATINADA GLBASE ESMALTE AGUA CERES FUERTE SATINADA GL $ 25.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.564 $ 51.564
Total Neto $ 140.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.721
TOTAL OC $ 167.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.