Orden de Compra. Nº3808-619-SE23 "SUBV. ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA ESC. PEDRO DE OÑA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-619-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SUBV. ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA ESC. PEDRO DE OÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-01-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 13571,42849
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSERVCIO DE COLACIONES PARA EL 21-12-2023 CONSISTEN EN: 60 KUCHEN INDIVIDUAL NUEZ Y DURAZNO CREMA - 30 PIE DE LIMON INDIVIDUAL - 10 JUGO WATTS 1.5 LTS - 1 AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LTS - 1 CAJA DE TE 20 BOLSITAS - 1KG AZUCAR IANSA - 1 TARRO NESCAFE 170GRS - 30 SERVILLETAS CON DISEÑO NAVIDEÑO - 2 PAN DE PASCUA IDEALSERVCIO DE COLACIONES PARA EL 21-12-2023 CONSISTEN EN: 60 KUCHEN INDIVIDUAL NUEZ Y DURAZNO CREMA - 30 PIE DE LIMON INDIVIDUAL - 10 JUGO WATTS 1.5 LTS - 1 AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LTS - 1 CAJA DE TE 20 BOLSITAS - 1KG AZUCAR IANSA - 1 TARRO NESCAFE 170 $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429
Total Neto $ 71.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.571
TOTAL OC $ 85.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.