Orden de Compra. Nº3808-628-SE23 "SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA GIRA PEDAGOGICA LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-628-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA GIRA PEDAGOGICA LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-01-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 13699,1596
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaCOLACIONES CONSISTE EN: DESAYUNO 15 SANDWICH PAN AMASDO JAMON QUESO - 15 LECHE INDIVIDUAL 200CC -15 BARRA DE CEREAL - 15 BOLSA DESECHABLE MAS SERVILLETA / ONCE 15 QUEQUE INDIVIDUAL - 15 BOTELLA INDIVIDUAL DE JUGO 500C - 15 GALLETASS INDIVIDUAL - 15 BOLSA DESECHABLE MAS SERVILLETASCOLACIONES CONSISTE EN: DESAYUNO 15 SANDWICH PAN AMASDO JAMON QUESO - 15 LECHE INDIVIDUAL 200CC -15 BARRA DE CEREAL - 15 BOLSA DESECHABLE MAS SERVILLETA / ONCE 15 QUEQUE INDIVIDUAL - 15 BOTELLA INDIVIDUAL DE JUGO 500C - 15 GALLETASS INDIVIDUAL - 15 $ 72.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.101 $ 72.101
Total Neto $ 72.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.699
TOTAL OC $ 85.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.