Orden de Compra. Nº3808-676-MC19 "FAEP 2019-ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA EDUCAPUREN ESCUELA CAUPOLICAN Y ESC. PEDRO DE OÑA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-676-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019-ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA EDUCAPUREN ESCUELA CAUPOLICAN Y ESC. PEDRO DE OÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2019 del sistema CRECIC/215-22-04-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 77301,0782
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial el Fortin Ltda
Razón Social COMERCIAL EL FORTIN LIMITADA
R.U.T. 76.430.920-0
Sucursal Comercial el Fortin Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaSOBRE PAPEL FOTOGRAFICOSOBRE PAPEL FOTOGRAFICO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
14121504
Papel para embalaje20Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTECINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44111516
Agendas15Unidad no definidaAGENDA BASICA ESCOLARAGENDA BASICA ESCOLAR $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.850 $ 71.849
60102301
Libros de actividades de lectura20Unidad no definidaLIBRO ESCOLAR PARA PINTARLIBRO ESCOLAR PARA PINTAR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017
44121706
Lápices de madera20Unidad no definidaLAPIZ GIOTO BICOLORLAPIZ GIOTO BICOLOR $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.540 $ 44.538
44121707
Lápices de colores46Unidad no definidaSET LAPIZ MADERA BICOLORSET LAPIZ MADERA BICOLOR $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.442 $ 102.437
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional17Unidad no definidaSET ACUARELA CON PINCEL 12 TONOSSET ACUARELA CON PINCEL 12 TONOS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.278 $ 19.286
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento24Unidad no definidaSET GLITER PEGAMENTO 5USET GLITER PEGAMENTO 5U $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.288 $ 33.277
44121707
Lápices de colores46Unidad no definidaSACA PUNTA DUOSACA PUNTA DUO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.708 $ 36.722
44121706
Lápices de madera46Unidad no definidaLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.731
44121701
Lápiz pasta46Unidad no definidaGOMA BORAR FACTISGOMA BORAR FACTIS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.524 $ 13.529
60124317
Masa de modelado2Unidad no definidaSET PLASTICINASET PLASTICINA $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.849
Total Neto $ 406.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.301
TOTAL OC $ 484.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.