Orden de Compra. Nº
3808-676-MC19
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FAEP 2019-ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA EDUCAPUREN ESCUELA CAUPOLICAN Y ESC. PEDRO DE OÑA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-676-MC19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
FAEP 2019-ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA EDUCAPUREN ESCUELA CAUPOLICAN Y ESC. PEDRO DE OÑA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2019 del sistema CRECIC/215-22-04-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
77301,0782
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial el Fortin Ltda
Razón Social
COMERCIAL EL FORTIN LIMITADA
R.U.T.
76.430.920-0
Sucursal
Comercial el Fortin Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
6
Unidad no definida
SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO
SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
14121504
Papel para embalaje
20
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
44111516
Agendas
15
Unidad no definida
AGENDA BASICA ESCOLAR
AGENDA BASICA ESCOLAR
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.850
$ 71.849
60102301
Libros de actividades de lectura
20
Unidad no definida
LIBRO ESCOLAR PARA PINTAR
LIBRO ESCOLAR PARA PINTAR
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.017
44121706
Lápices de madera
20
Unidad no definida
LAPIZ GIOTO BICOLOR
LAPIZ GIOTO BICOLOR
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.540
$ 44.538
44121707
Lápices de colores
46
Unidad no definida
SET LAPIZ MADERA BICOLOR
SET LAPIZ MADERA BICOLOR
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.442
$ 102.437
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
17
Unidad no definida
SET ACUARELA CON PINCEL 12 TONOS
SET ACUARELA CON PINCEL 12 TONOS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.278
$ 19.286
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
24
Unidad no definida
SET GLITER PEGAMENTO 5U
SET GLITER PEGAMENTO 5U
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.288
$ 33.277
44121707
Lápices de colores
46
Unidad no definida
SACA PUNTA DUO
SACA PUNTA DUO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.708
$ 36.722
44121706
Lápices de madera
46
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.731
44121701
Lápiz pasta
46
Unidad no definida
GOMA BORAR FACTIS
GOMA BORAR FACTIS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.524
$ 13.529
60124317
Masa de modelado
2
Unidad no definida
SET PLASTICINA
SET PLASTICINA
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.849
Total Neto
$ 406.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.301
TOTAL OC
$ 484.149
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.