Orden de Compra. Nº3808-690-SE23 "SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD JUEGOS RURALES ESC. CONUNHUNU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-690-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD JUEGOS RURALES ESC. CONUNHUNU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CRECIC/215-22-01-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 4492,941172
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTE EN: 3 BEBIDAS 3LTS. - 1LTS VINAGRE - 2KG DE LIMONES - 2 TARRO LECHE CONDENSADA - 2PTE DE VIENESAS DE 20UNIDADESSERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTE EN: 3 BEBIDAS 3LTS. - 1LTS VINAGRE - 2KG DE LIMONES - 2 TARRO LECHE CONDENSADA - 2PTE DE VIENESAS DE 20UNIDADES $ 23.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.647 $ 23.647
Total Neto $ 23.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.493
TOTAL OC $ 28.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.