Orden de Compra. Nº3808-696-SE19 "SUBV. MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION PINTURA, ESCUELA PELLAHUENCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-696-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO, ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION PINTURA, ESCUELA PELLAHUENCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definidaAGUARRAS BOTELLA 1 LITROAGUARRAS BOTELLA 1 LITRO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
31211501
Pinturas al esmalte5Unidad no definidaGALON OLEO COLOR CREMAGALON OLEO COLOR CREMA $ 18.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.530 $ 94.530
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad no definidaGALON OLEO COLOR VERDE MANZANAGALON OLEO COLOR VERDE MANZANA $ 13.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.186 $ 13.186
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO SINTE 18 CMRODILLO CHIPORRO SINTE 18 CM $ 2.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.269 $ 7.269
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA SOYODA 4"BROCHA SOYODA 4" $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.705 $ 6.705
Total Neto $ 127.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 127.540

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.