Orden de Compra. Nº3808-701-SE19 "SUBV. SEP. ADQ. DE ALIMNETOS PARA TERMINO AÑO ESCOLAR ESCUELA IPINCO ALTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-701-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP. ADQ. DE ALIMNETOS PARA TERMINO AÑO ESCOLAR ESCUELA IPINCO ALTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152201001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.660.490-7
Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
42143503
Dispositivos o globos para el control de las hemor1Unidad no definidaGLOBOSGLORBOS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
52151502
Platos desechables domésticos1Unidad no definidaPAQ. DE PLATOS DESECHABLESPAQ. DE PLATOS DESECHABLES $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
50181909
Galletas saladas5Unidad no definidaPAQ. DE GALLETAS TRITONPAQ. DE GALLETAS TRITON $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
10152104
Torta de borujo de neem1Unidad no definidaTORTATORTA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
48101519
Hornos para pizza de uso comercial4Unidad no definidaPIZZASPIZZAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202311
Bebidas6Unidad no definidaBEBIDASBEBIDAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaBOLSAS DE COYACKBOLSAS DE COYACK $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50181903
Galletas simples saladas5Unidad no definidaGALLETAS OBLEASGALLETAS OBLEAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
50192303
Postres, helados o yogurt congelado1Unidad no definidaCASATAS DE HELADOSCASATAS DE HELADOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos2Unidad no definidaPAQ. DE CALUGASPAQ. DE CALUGAS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Total Neto $ 80.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 80.090

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.