Orden de Compra. Nº
3808-720-SE23
"
SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTECIÓN DEL ESTABLECIMIENTO LICEO M.A.G.R.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-720-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTECIÓN DEL ESTABLECIMIENTO LICEO M.A.G.R.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CRECIC/215-22-04-010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
24963,443474
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA DOMUS
Razón Social
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T.
6.187.408-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad no definida
OLEO CONST MARFIL CLARO GL
OLEO CONST MARFIL CLARO GL
$ 21.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.421
$ 65.420
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO SINTE 22-23 CM
RODILLO CHIPORRO SINTE 22-23 CM
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad no definida
DILUYENTE DUCO INVIERNO
DILUYENTE DUCO INVIERNO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.387
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA ATLAS 1 1/2
BROCHA ATLAS 1 1/2
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad no definida
CERRADURA ODIS 201 OFICIO DORMITORIO INOX
CERRADURA ODIS 201 OFICIO DORMITORIO INOX
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.521
$ 7.521
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad no definida
OLEO C CAFE MORO 1/4G
OLEO C CAFE MORO 1/4G
$ 6.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.352
$ 12.353
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad no definida
AGUARRAS BOTELLA 1LT
AGUARRAS BOTELLA 1LT
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.815
$ 7.815
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
OLEO CONST BLANCO GL
OLEO CONST BLANCO GL
$ 21.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.807
$ 21.807
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad no definida
HUAIPE MECANICO BLANCO 1KG
HUAIPE MECANICO BLANCO 1KG
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
Total Neto
$ 131.387
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.963
TOTAL OC
$ 156.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.