Orden de Compra. Nº3808-720-SE23 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTECIÓN DEL ESTABLECIMIENTO LICEO M.A.G.R."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-720-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTECIÓN DEL ESTABLECIMIENTO LICEO M.A.G.R.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CRECIC/215-22-04-010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 24963,443474
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad no definidaOLEO CONST MARFIL CLARO GLOLEO CONST MARFIL CLARO GL $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.421 $ 65.420
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO SINTE 22-23 CMRODILLO CHIPORRO SINTE 22-23 CM $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaDILUYENTE DUCO INVIERNODILUYENTE DUCO INVIERNO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA ATLAS 1 1/2BROCHA ATLAS 1 1/2 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCERRADURA ODIS 201 OFICIO DORMITORIO INOXCERRADURA ODIS 201 OFICIO DORMITORIO INOX $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521 $ 7.521
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaOLEO C CAFE MORO 1/4GOLEO C CAFE MORO 1/4G $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.352 $ 12.353
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definidaAGUARRAS BOTELLA 1LTAGUARRAS BOTELLA 1LT $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaOLEO CONST BLANCO GLOLEO CONST BLANCO GL $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.807 $ 21.807
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaHUAIPE MECANICO BLANCO 1KGHUAIPE MECANICO BLANCO 1KG $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Total Neto $ 131.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.963
TOTAL OC $ 156.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.