Orden de Compra. Nº3808-8-SE26 "ADM. CENTRAL SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-8-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADM. CENTRAL SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADM. CENTRAL SEP del sistema CASCHILE/215-22-04-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 66312,66
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIA Y HORA DE ENTREGA
ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640, COMUNA DE PURÉN.
DE LUNES A VIERNES EN EL SIGUIENTE HORARIO:
08:30 HASTA LAS 17:30 HORAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM, SEGÚN COTIZACIÓN N°1270 CON FECHA 19-01-2026ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM, SEGÚN COTIZACIÓN N°1270 CON FECHA 19-01-2026 $ 349.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.014 $ 349.014
Total Neto $ 349.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.313
TOTAL OC $ 415.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.