Orden de Compra. Nº3808-88-AG26 "MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LICEO B6"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-88-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LICEO B6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 72647,45
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DÍA Y HORA

ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640, COMUNA DE PURÉN.

DE LUNES A JUEVES EN EL SIGUIENTE HORARIO:

08:30 HASTA LAS 18:00 HORAS

HORARIO DÍA VIERNES 08:30 HASTA LAS 14:30 HORAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO HUMBERTO
Razón Social EDUARDO HUMBERTO VENTURELLI PUMERO
R.U.T. 8.070.924-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera1UnidadDetalle de materiales de contrucción se detalla en documento adjuntoDetalle de materiales de contrucción se detalla en documento adjunto $ 382.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.355 $ 382.355
Total Neto $ 382.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.647
TOTAL OC $ 455.002


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.981.195-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.