Orden de Compra. Nº3808-90-SE23 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CRECIC/215-22-04-010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 8557,9572
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje8Unidad no definidaPOMEL 5/8 X 4POMEL 5/8 X 4 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.118
31162407
Pestillo4Unidad no definidaPICAPORTE 3 P BRONCEPICAPORTE 3 P BRONCE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387
31162404
Grapas de ferretería3Unidad no definidaGRAPA COPA TRUPPER TRENZADA 3PGRAPA COPA TRUPPER TRENZADA 3P $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA 300ML HOJALA GRIS HFULL. SILTOPSILICONA 300ML HOJALA GRIS HFULL. SILTOP $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
27112802
Hojas de sierra1Unidad no definidaSIERRA METAL SANDVIKSIERRA METAL SANDVIK $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31161508
Tornillos para madera100Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.933
27112801
Brocas2Unidad no definidaBROCA ACERO RAPIDO 1/4BROCA ACERO RAPIDO 1/4 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
Total Neto $ 45.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.558
TOTAL OC $ 53.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.