Orden de Compra. Nº3808-99-SE26 "SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. PINGUIDAHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-99-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SEP-ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. PINGUIDAHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 77024,29
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DÍA Y HORA

ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640, COMUNA DE PURÉN.

DE LUNES A JUEVES EN EL SIGUIENTE HORARIO:

08:30 HASTA LAS 18:00 HORAS

HORARIO DÍA VIERNES 08:30 HASTA LAS 14:30 HORAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131503
Cuerdas o uñetas para instrumentos3Unidad no definidaPACK CUERDAS DE GUITARRAPACK CUERDAS DE GUITARRA $ 12.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.061 $ 38.061
14111610
Cartulina15Unidad no definidaCARPETAS CARPETA PLASTICADA CON ACCO OFICIO COLORES PLASTICOS INZUNZACARPETAS CARPETA PLASTICADA CON ACCO OFICIO COLORES PLASTICOS INZUNZA $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 75GR 500 HJ OFFICE NUOVOPAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 75GR 500 HJ OFFICE NUOVO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETES 530/6 DEPETRUS 1000 UNIDADES TORRECORCHETES 530/6 DEPETRUS 1000 UNIDADES TORRE $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaAGUARRAS LITROAGUARRAS LITRO $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.174 $ 5.174
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA 75 GR 500 HJ OFFICE NUOVOPAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA 75 GR 500 HJ OFFICE NUOVO $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.130 $ 46.135
47131611
Palas para basura2Unidad no definidaPALA PLASTICA MANGO GOMA DOÑA GAVYPALA PLASTICA MANGO GOMA DOÑA GAVY $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaCORCHETERA PLASTICA 20 HJ MEDIANA NEGRO HAND OFFICECORCHETERA PLASTICA 20 HJ MEDIANA NEGRO HAND OFFICE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaCORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 100 HOJAS DGGCORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 100 HOJAS DGG $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETES 26/6 5000 UNIDADES SPYRACORCHETES 26/6 5000 UNIDADES SPYRA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
24101715
Cinta transportadora10Unidad no definidaCINTA ADHESIVA 18X30 MTS. TECNIGOMCINTA ADHESIVA 18X30 MTS. TECNIGOM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHA 713 N 2 MANGO CORTO ARTELBROCHA 713 N 2 MANGO CORTO ARTEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
31211505
Pinturas aceitosas6Unidad no definidaPINTURA OLEO VARIOS COLORES GALONPINTURA OLEO VARIOS COLORES GALON $ 31.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.530 $ 187.530
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTINTA EPSON 544 TINTA EPSON NEGRO ORIGINALTINTA EPSON 544 TINTA EPSON NEGRO ORIGINAL $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTINTA EPSON 544 TINTA EPSON MAGENTA ORIGINALTINTA EPSON 544 TINTA EPSON MAGENTA ORIGINAL $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTINTA EPSON 544 TINTA EPSON CYAN ORIGINALTINTA EPSON 544 TINTA EPSON CYAN ORIGINAL $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTINTA EPSON 544 TINTA EPSON YELLOW ORIGINALTINTA EPSON 544 TINTA EPSON YELLOW ORIGINAL $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
24101715
Cinta transportadora10Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X40M USATAPECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X40M USATAPE $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaACCOCLIP METALICO PLATEADO 50 UNIDADES OFFICE NUOVOACCOCLIP METALICO PLATEADO 50 UNIDADES OFFICE NUOVO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
Total Neto $ 405.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.024
TOTAL OC $ 482.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.