Orden de Compra. Nº3808-992-SE18 "SUBV. SEP COLACIONES GIRA PEDAGOGICA A LA CIUDAD DE LOTA, ESC. CAUPOLICAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-992-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP COLACIONES GIRA PEDAGOGICA A LA CIUDAD DE LOTA, ESC. CAUPOLICAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-26-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152201001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.660.490-7
Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla40Unidad no definidaLECHE FRUTILLA COLUNLECHE FRUTILLA COLUN $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
14111705
Servilletas de papel2Unidad no definidaSERVILLETAS SCOTTSERVILLETAS SCOTT $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50101634
Fruta fresca16,65Unidad no definidaKILOS DE PLATANOSKILOS DE PLATANOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.483 $ 17.483
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,765Unidad no definidaKILOS DE JAMON SANDWICHKILOS DE JAMON SANDWICH $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.354 $ 6.354
50131801
Queso natural3Unidad no definidaPAQUETES DE QUESO QUILLAYESPAQUETES DE QUESO QUILLAYES $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
50161510
Sacarina o sucralosa40Unidad no definidaCHOCOLATES 200CCCHOCOLATES 200CC $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50181901
Pan fresco4,81Unidad no definidaKILOS DE PANKILOS DE PAN $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.483 $ 5.483
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Unidad no definidaGALLETAS GALLETAS $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
50181907
Masa de galletas congelada80Unidad no definidaGALLETAS SERRANITAGALLETAS SERRANITA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202303
Jugos y néctar concentrados80Unidad no definidaJUGOS ANDINA PINAJUGOS ANDINA PINA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 117.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 117.260

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.