Orden de Compra. Nº
3808-992-SE18
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SUBV. SEP COLACIONES GIRA PEDAGOGICA A LA CIUDAD DE LOTA, ESC. CAUPOLICAN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-992-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. SEP COLACIONES GIRA PEDAGOGICA A LA CIUDAD DE LOTA, ESC. CAUPOLICAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-26-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema 2152201001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social
ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.660.490-7
Sucursal
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
40
Unidad no definida
LECHE FRUTILLA COLUN
LECHE FRUTILLA COLUN
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
14111704
Papel higiénico
3
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad no definida
SERVILLETAS SCOTT
SERVILLETAS SCOTT
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
50101634
Fruta fresca
16,65
Unidad no definida
KILOS DE PLATANOS
KILOS DE PLATANOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.483
$ 17.483
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1,765
Unidad no definida
KILOS DE JAMON SANDWICH
KILOS DE JAMON SANDWICH
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.354
$ 6.354
50131801
Queso natural
3
Unidad no definida
PAQUETES DE QUESO QUILLAYES
PAQUETES DE QUESO QUILLAYES
$ 3.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.140
$ 10.140
50161510
Sacarina o sucralosa
40
Unidad no definida
CHOCOLATES 200CC
CHOCOLATES 200CC
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
50181901
Pan fresco
4,81
Unidad no definida
KILOS DE PAN
KILOS DE PAN
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.483
$ 5.483
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad no definida
GALLETAS
GALLETAS
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
50181907
Masa de galletas congelada
80
Unidad no definida
GALLETAS SERRANITA
GALLETAS SERRANITA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
80
Unidad no definida
JUGOS ANDINA PINA
JUGOS ANDINA PINA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 117.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 117.260
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.