|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3809-108-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3809-14-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3809-14-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
|
|
R.U.T. |
69.180.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Garriga 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
|
|
R.U.T. |
69.180.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
NAHUELCO N°1368 |
|
Comuna |
Purén
|
|
Impuesto |
3990 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
NAHUELCO N°1368 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-10-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Comercial Maquinet Limitada |
|
Razón Social |
COMERCIAL MAQUINET LTDA
|
|
R.U.T. |
77.534.640-k |
|
Sucursal |
Comercial Maquinet Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151709
| Set de cubiertos | 1 | Unidad | Cubierto de 12 piezas Acero Inoxidable | Cubierto de 12 piezas Acero Inoxidable |
$ 21.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.990
|
|
$ 24.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.