Orden de Compra. Nº
3809-108-SE25
"
Artículos de Aseo Posta C. Quemado
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3809-108-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de Aseo Posta C. Quemado
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DSM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
NAHUELCO N°1368
Comuna
Purén
Impuesto
19990,5308
Dirección de Envío de la Factura
NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria guisidett
Razón Social
GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES
R.U.T.
12.362.077-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria guisidett
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad no definida
SOPAPO BAÑO
SOPAPO BAÑO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA-MUEBLE 250 ML VIRGINIA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.513
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad no definida
ESCOBILLONES DE PATIO
ESCOBILLON PARA PATIO
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.362
$ 5.361
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
PASTILLAS INODORO
PASTILLA INODORO X 3 UNIDADES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
BASURERO PLÁSTICO C/TAPA 240 LITROS
BASURERO PLÁSTICO C/TAPA 240 LTS.
$ 33.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.605
$ 33.605
12131706
Cerillas
1
Unidad no definida
FOSFOROS CJ X 10 UNIDADES
FOSFOROS COPIHUE X 10 UNIDADES
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad no definida
BASUREROS PLÁSTICOS C/TAPA 25 LITROS
BASUREROS CON TAPA 25 LTS.
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.832
$ 21.832
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Bidón
CLORO BIDÓN 4 LT.
CLORO 4 LTS. CONCENTRADO IMPEKE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Botella
CLORO GEL 900 ML
CLORO GEL IMPEKE 900 ML
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.872
Total Neto
$ 105.213
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.991
TOTAL OC
$ 125.204
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.