Orden de Compra. Nº3809-112-SE25 "Artículos de aseo Cecosf"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3809-112-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo Cecosf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3809-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Cecosf del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368
Comuna Purén
Impuesto 49413,87
Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10Unidad no definidaESPONJAS X 3 UNIDADES ESPONJA 03 UN ABRASIVA ACANALADA ATLANTIK $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidad no definidaTRAPEROS DE MICROFIBRA 50 X 40PAÑO TRAPERO MAYOR ABSORCIÓN 50 X 40 CM VIRUTEX $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.470 $ 11.470
53131608
Jabones2BidónJABÓN LIQUIDO BIDÓN DE 5 LT. AROMA MANZANAJABÓN LIQUIDO 5 LTS. GLICERINA MANZANA TREMEZ $ 5.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.394 $ 11.394
47131803
Desinfectantes domésticos4BidónLIQUIDO DESINFECTANTE BIDÓN 5 LT. LIMPIADOR LIQUIDO 5 LTS. LAVANDA TREMEX $ 3.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.336 $ 15.336
47121701
Bolsas de basura30BolsaBOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADESBOLSA BASURA 80 X 110 GRANDE X 10 UNIDADES PLÁSTICO ECOLÓGICO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
14111703
Toallas de papel21BolsaTOALLAS DE PAPEL ELITE 250 MTS X 2 UNIDADESTOALLAS DE PAPEL 250 MT. 20 CM ANCHO X DOS UNIDADES ELITE $ 6.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.065 $ 142.065
12161902
Detergentes surfactantes6BotellaCIF CREMA 750 GRS.LIMPIADOR CREMA 750 GR. AROMA LIMÓN CIF $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.532 $ 8.532
47131810
Productos para lavar platos6BotellaLAVALOZA LIQUIDO 500 CCLAVALOZA LIQUIDO 500 CC LIMÓN ATLANTIK $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
47131803
Desinfectantes domésticos10BotellaCLORO GEL 900 ML.CLORO GEL 900 ML CLORINDA $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
47131803
Desinfectantes domésticos6TarroDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CCDESINFECTANTE AMBIENTAL 360 CC LYSOFORM $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.354 $ 18.354
Total Neto $ 260.073
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.414
TOTAL OC $ 309.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.