Orden de Compra. Nº
3809-112-SE25
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Artículos de aseo Cecosf
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3809-112-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de aseo Cecosf
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3809-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Cecosf del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
NAHUELCO N°1368
Comuna
Purén
Impuesto
49413,87
Dirección de Envío de la Factura
NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
10
Unidad no definida
ESPONJAS X 3 UNIDADES
ESPONJA 03 UN ABRASIVA ACANALADA ATLANTIK
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad no definida
TRAPEROS DE MICROFIBRA 50 X 40
PAÑO TRAPERO MAYOR ABSORCIÓN 50 X 40 CM VIRUTEX
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.470
$ 11.470
53131608
Jabones
2
Bidón
JABÓN LIQUIDO BIDÓN DE 5 LT. AROMA MANZANA
JABÓN LIQUIDO 5 LTS. GLICERINA MANZANA TREMEZ
$ 5.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.394
$ 11.394
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Bidón
LIQUIDO DESINFECTANTE BIDÓN 5 LT.
LIMPIADOR LIQUIDO 5 LTS. LAVANDA TREMEX
$ 3.834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.336
$ 15.336
47121701
Bolsas de basura
30
Bolsa
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES
BOLSA BASURA 80 X 110 GRANDE X 10 UNIDADES PLÁSTICO ECOLÓGICO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
14111703
Toallas de papel
21
Bolsa
TOALLAS DE PAPEL ELITE 250 MTS X 2 UNIDADES
TOALLAS DE PAPEL 250 MT. 20 CM ANCHO X DOS UNIDADES ELITE
$ 6.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.065
$ 142.065
12161902
Detergentes surfactantes
6
Botella
CIF CREMA 750 GRS.
LIMPIADOR CREMA 750 GR. AROMA LIMÓN CIF
$ 1.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.532
$ 8.532
47131810
Productos para lavar platos
6
Botella
LAVALOZA LIQUIDO 500 CC
LAVALOZA LIQUIDO 500 CC LIMÓN ATLANTIK
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Botella
CLORO GEL 900 ML.
CLORO GEL 900 ML CLORINDA
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Tarro
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC
DESINFECTANTE AMBIENTAL 360 CC LYSOFORM
$ 3.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.354
$ 18.354
Total Neto
$ 260.073
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.414
TOTAL OC
$ 309.487
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.